|
Objednávka |
7/2014
|
toner pre zborovňu
|
21,00 |
s DPH |
|
viď zoznam v súbore
|
06.02.2014 |
|
|
Tovel |
ZŠ SNP,P.B. |
PaedDr. Jana Brigantová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
fa/10022014
|
vid zoznam v súbore
|
202,38 |
s DPH |
viď zoznam v súbore
|
viď zoznam v súbore
|
10.02.2014 |
|
|
viď zoznam v súbore |
ZŠ SNP,P.B. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Verejné obstarávanie 10.2.2014
|
Doskočisko,deka na doskočisko +doprava
|
1 052.00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
do 14 dní |
Po troch pracovných dňoch od zverejnenia |
|
ZŠ SNP,P.B. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
Objednávka |
9/2014
|
preprava žiakov na trénovanie za 1/2014
|
476,16 |
s DPH |
|
viď v objednávke
|
06.02.2014 |
|
|
MDS a.s.P.B. |
ZŠ SNP,P.B. |
PaedDr. Jana Brigantová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2013 |
|
Objednávka |
22/2014
|
zasklenie okien
|
139,49 |
s DPH |
|
viď zoznam v súbore
|
18.03.2014 |
|
|
Ivan Mikudík Považská Bystrica |
ZŠ SNP,P.B. |
PaedDr. Jana Brigantová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2014 |
|
Faktúra |
fa/14032014
|
vid zoznam v súbore
|
477,09 |
s DPH |
viď zoznam v súbore
|
viď zoznam v súbore
|
14.03.2014 |
|
|
viď zoznam v súbore |
ZŠ SNP,P.B. |
|
|
|
14.03.2014 |
|
Objednávka |
23/2014
|
čistiace a ochranné prostriedky ŠJ+škola
|
156,49 |
s DPH |
|
viď zoznam v súbore
|
24.03.2014 |
|
|
Unimat P.B. |
ZŠ SNP,P.B. |
PaedDr. Jana Brigantová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2014 |
|
Faktúra |
fa/05052014
|
vid zoznam v súbore
|
876,31 |
s DPH |
viď zoznam v súbore
|
viď zoznam v súbore
|
05.05.2014 |
|
|
viď zoznam v súbore |
ZŠ SNP,P.B. |
|
|
|
05.05.2014 |
|
Faktúra |
fa/15042014
|
vid zoznam v súbore
|
20,00 |
s DPH |
viď zoznam v súbore
|
viď zoznam v súborev
|
15.04.2014 |
|
|
viď zoznam v súborev |
ZŠ SNP,P.B. |
|
|
|
15.04.2014 |
|
Objednávka |
32/2014
|
čistiace a ochranné prostriedky
|
88,63 |
s DPH |
|
viď zoznam v súbore
|
15.04.2014 |
|
|
Unimat P.B. |
ZŠ SNP,P.B. |
PaedDr. Jana Brigantová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2014 |
|
Faktúra |
fa/16042014
|
čistiace a ochranné prostriedky
|
84,28 |
s DPH |
viď zoznam v súbore
|
viď zoznam v súbore
|
16.04.2014 |
|
|
Unimat P.B. |
ZŠ SNP,P.B. |
|
|
|
16.04.2014 |
|
Faktúra |
fa/22042014
|
aktualizácia programu Vema
|
346,80 |
s DPH |
viď zoznam v súbore
|
viď zoznam v súbore
|
22.04.2014 |
|
|
Vema Bratislava |
ZŠ SNP,P.B. |
|
|
|
22.04.2014 |
|
Objednávka |
33/2014
|
kontola váh a kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
264,00 |
s DPH |
|
viď zoznam v súbore
|
15.04.2014 |
|
|
Peter Knapec,Rajecké Teplice |
ZŠ SNP,P.B. |
PaedDr. Jana Brigantová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2014 |
|
Objednávka |
34/2014
|
revízia športového náradia
|
69,90 |
s DPH |
|
viď zoznam v súbore
|
14.04.2014 |
|
|
Ľ.Gereg, Púchov |
ZŠ SNP,P.B. |
PaedDr. Jana Brigantová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2014 |
|
Faktúra |
fa/23042014
|
vid zoznam v súbore
|
421,54 |
s DPH |
viď zoznam v súbore
|
viď zoznam
|
23.04.2014 |
|
|
viď zoznam v súbore |
ZŠ SNP,P.B. |
|
|
|
23.04.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Verejné obstarávanie 28.4.2014
|
Rekonštrukcia osvetlenia 18-tich tried
|
19 779.04 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
do 30 dní |
Po troch pracovných dňoch od zverejnenia |
|
ZŠ SNP,P.B. |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
fa/07052014
|
vid zoznam v súbore
|
509,44 |
s DPH |
viď zoznam v súbore
|
viď zoznam v súbore
|
07.05.2014 |
|
|
viď zoznam v súbore |
ZŠ SNP,P.B. |
|
|
|
07.05.2014 |
|
Objednávka |
31/2014
|
Pranie prádla - ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
viď zoznam v súbore
|
01.03.2014 |
|
|
MŠ Grznára,P.B. |
ZŠ SNP,P.B. |
PaedDr. Jana Brigantová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2014 |
|
Objednávka |
36/2014
|
preprava žiakov na trénovanie za 4/2014
|
509,44 |
s DPH |
|
viď zoznam v súbore
|
31.03.2014 |
|
|
MDS a.s.P.B. |
ZŠ SNP,P.B. |
PaedDr. Jana Brigantová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
fa/12052014
|
vid zoznam v súbore
|
5 211,07 |
s DPH |
viď zoznam v súbore
|
viď zoznam v súbore
|
12.05.2014 |
|
|
viď zoznam v súbore |
ZŠ SNP,P.B. |
|
|
|
12.05.2014 |